職位描述
該職位信息待核驗,請仔細了解後再進行投遞!
崗位職責:
1.審計計劃與執行
協助製定和實施公司年度內部審計計劃,根據風險導向原則確定審計重點。
獨立或帶領團隊開展各類審計項目,包括但不限於:財務審計,運營審計,合規性審計,經濟責任審計及離任審計等。
負責編製審計方案,組織現場審計工作,收集和分析審計證據,確保審計程序合規,底稿完整。
2.內控與風險管理
評估公司現有內部控製體係(如采購,銷售,資金,資產管理等流程)的設計合理性與運行有效性。識別業務流程中的潛在風險點(如供應商管理,招投標,合同執行等),提出並推動預防性措施的落地,優化管理流程。
配合公司搭建或完善全麵風險管理體係及反舞弊機製。
3.反舞弊與合規監察
負責受理舉報並對舞弊嫌疑,商業賄賂,職務侵占等違規行為進行專項調查,出具調查報告並提出處理建議。
監督公司規章製度的執行情況,檢查業務活動的真實性,合法性和效益性,確保業務在合規框架下運行。
4.審計報告與整改追蹤
撰寫高質量的審計報告,客觀反映被審計部門的問題與缺陷,提出切實可行的改進建議。
負責審計問題的整改追蹤,督促業務部門製定整改計劃並落實,確保問題閉環管理,對整改效果進行後評估。
5.溝通與協調
作zuo為wei審shen計ji過guo程cheng中zhong的de橋qiao梁liang,與yu業ye務wu部bu門men保bao持chi良liang好hao溝gou通tong,協xie調tiao解jie決jue審shen計ji發fa現xian,推tui動dong審shen計ji建jian議yi被bei采cai納na。配pei合he外wai部bu審shen計ji機ji構gou及ji監jian管guan機ji構gou的de檢jian查zha工gong作zuo。
定期組織內控合規培訓,提升全員風險意識和反舞弊能力,推動廉潔文化建設。
1.教育背景與資格
本科及以上學曆,審計,會計,財務管理,金融等相關專業。
持有專業資格證書者優先,如:CPA(注冊會計師),CIA(國際注冊內部審計師),中級及以上會計/審計職稱。
2.工作經驗
具有5年審計相關工作經驗。具備以下經驗者優先考慮:
有會計師事務所(特別是四大或國內八大)從業經驗。有製造業上市公司等行業甲方內審/內控經驗。具有獨立主導反舞弊調查的成功案例。
3.專業技能
熟悉國家財務,稅務,審計法規及行業相關政策。
熟練掌握內部審計準則,內部控製基本規範及配套指引(如COSO框架).
具備較強的數據分析能力,能熟練使用Office辦公軟件(特別是Excel和PPT)及SAP.
4.綜合素質
職業道德:為人正直,誠信,原則性強,具備良好的職業操守和保密意識。
溝通能力:具備優秀的跨部門溝通協調能力,能夠與各層級人員有效交流,推動問題解決。邏輯思維:具備敏銳的洞察力和風險識別能力,能夠透過現象看本質,獨立分析和判斷問題。
1.審計計劃與執行
協助製定和實施公司年度內部審計計劃,根據風險導向原則確定審計重點。
獨立或帶領團隊開展各類審計項目,包括但不限於:財務審計,運營審計,合規性審計,經濟責任審計及離任審計等。
負責編製審計方案,組織現場審計工作,收集和分析審計證據,確保審計程序合規,底稿完整。
2.內控與風險管理
評估公司現有內部控製體係(如采購,銷售,資金,資產管理等流程)的設計合理性與運行有效性。識別業務流程中的潛在風險點(如供應商管理,招投標,合同執行等),提出並推動預防性措施的落地,優化管理流程。
配合公司搭建或完善全麵風險管理體係及反舞弊機製。
3.反舞弊與合規監察
負責受理舉報並對舞弊嫌疑,商業賄賂,職務侵占等違規行為進行專項調查,出具調查報告並提出處理建議。
監督公司規章製度的執行情況,檢查業務活動的真實性,合法性和效益性,確保業務在合規框架下運行。
4.審計報告與整改追蹤
撰寫高質量的審計報告,客觀反映被審計部門的問題與缺陷,提出切實可行的改進建議。
負責審計問題的整改追蹤,督促業務部門製定整改計劃並落實,確保問題閉環管理,對整改效果進行後評估。
5.溝通與協調
作zuo為wei審shen計ji過guo程cheng中zhong的de橋qiao梁liang,與yu業ye務wu部bu門men保bao持chi良liang好hao溝gou通tong,協xie調tiao解jie決jue審shen計ji發fa現xian,推tui動dong審shen計ji建jian議yi被bei采cai納na。配pei合he外wai部bu審shen計ji機ji構gou及ji監jian管guan機ji構gou的de檢jian查zha工gong作zuo。
定期組織內控合規培訓,提升全員風險意識和反舞弊能力,推動廉潔文化建設。
1.教育背景與資格
本科及以上學曆,審計,會計,財務管理,金融等相關專業。
持有專業資格證書者優先,如:CPA(注冊會計師),CIA(國際注冊內部審計師),中級及以上會計/審計職稱。
2.工作經驗
具有5年審計相關工作經驗。具備以下經驗者優先考慮:
有會計師事務所(特別是四大或國內八大)從業經驗。有製造業上市公司等行業甲方內審/內控經驗。具有獨立主導反舞弊調查的成功案例。
3.專業技能
熟悉國家財務,稅務,審計法規及行業相關政策。
熟練掌握內部審計準則,內部控製基本規範及配套指引(如COSO框架).
具備較強的數據分析能力,能熟練使用Office辦公軟件(特別是Excel和PPT)及SAP.
4.綜合素質
職業道德:為人正直,誠信,原則性強,具備良好的職業操守和保密意識。
溝通能力:具備優秀的跨部門溝通協調能力,能夠與各層級人員有效交流,推動問題解決。邏輯思維:具備敏銳的洞察力和風險識別能力,能夠透過現象看本質,獨立分析和判斷問題。
工作地點
地址:杭州蕭山區高新十一路77號
📍
點擊查看地圖
詳細位置,可以參考上方地址信息
求職提示:用人單位發布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等),均涉嫌違法,請求職者務必提高警惕。
職位發布者
HR
浙江杭可科技股份有限公司
-
機械製造·機電·重工
-
1000人以上
-
國內上市公司
-
蕭山區經濟開發區高新十一路

杭州
5年以上
本科
2026-04-17 20:15:56
8人關注
注:聯係我時,請說是在杭州人才網上看到的。
